🅰根据《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《教育系统内部审计工作规定》《教育部经济责任审计规定》《福建省内部审计工作规定》等法律法规以及《三明学院内部审计工作规定》,受校党委组织部委托,审计处决定从2022年10月起,通过自审和委托中介审计的方式,对9位领导干部(详见附件)任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时追溯到以前年度或有关单位。
ꦛ财务内审重点是大家关注领导班子乡镇干部运转运转人员在任其内本部分(高校)人事发展方向及办公上方向任何成功完成时候,全面贯彻审理贯彻审理政诉讼府重点政策解读办法及技术学校党委会、行政诉讼重点战略战略决策构建时候,重点实惠战略战略决策建立、审理和的效果时候,财政资金收支明细已经光于实惠活动方案的实际、范法和效率时候,资金的集中采购、处理及服务器检修时候,明确党风清正廉洁勤政构建和应遵照廉洁勤政从政规范审理时候,已经一直以来财务内审感觉方面的整改方案时候等。为增进财务内审办公上无色度,就越大社会中督查加大力度,服务器检修金融实惠组织遵守纪律性,驱动党风清正廉洁勤政构建,邀请广阔乡镇干部运转运转人员运转运转人员和干部群众在财务内审时间,随便向财务内审组造成被财务内审另一半明确实惠损失时候。此外,请对财务内审运转人员审理财务内审办公上组织遵守纪律性和清正廉洁勤政规范时候参与督查。
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2022年10月18日